会议传达了《关于开展2021年度内控自我评价2022年度风险评估工作的通知》文件精神;围绕内部控制(业务流程)测试评价底稿、内部控制自我评价工作汇总表等表格的规范填写及部门间交叉测评的具体业务流程、注意事项等进行详细的讲解;就该公司2021年度内控自我评价2022年度风险评估工作实施的时间、范围、原则及具体工作安排进行了详细的说明。
会议要求各部门要高度重视,要把此项工作作为检视部门工作的有利契机,结合内部市场化业务流程梳理优化工作,对本部门风险事项进一步梳理评估,真正把管理上存在的漏洞、风险找出来,保质、保量、按时完成此项工作。
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