在本次检查中,先由各部门合同管理员根据合同管理要求进行自查,对合同台账基础资料进行整理,梳理合同履约情况,并形成自查报告。在此基础上,检查人员有针对性地对工程、物资、技术服务等招标管理情况、合同签订、合同执行、合同支付结算等进行检查,对于检查中发现的问题,检查人员现场及时反馈,汇总后将形成检查通报下发各部门,要求对合同的履约情况存在问题推进整改落实,确保实现闭环。
下一步,公司将继续加强合同执行的管理情况检查,并结合公司实际,有针对性地加强对合同签订和合同管理的检查,提升公司合同管理水平和风险防范能力。
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