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石油类职业健康安全审核指导书

石油类职业健康安全审核指导书 一、目的、指导审核人员有效地对石油天然气开采业组织的体系、按职业安全健康管理体系审核规范审核。二、适用范围适用于石油天然气开采业作参考。三、相关的职业安全卫生法律、法规及其他要求1执行地方职业安全卫生相关法律、法规及其他要求2《中华人民共和国劳动法》3《工厂安全卫生规程》4国务院发布《化学危险品安全管理条例》5劳动部关于颁发《爆炸危险场所安全规定》6卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发《工业企业设计卫生标准》7卫生部、劳动人事部、财政部、全国总工会关于修订颁发《职业病范围和职业病者处理办法的规定》8劳动部颁发《关于生产建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》9《女职工劳动保护规定》10、《工业企业噪声卫生标准》、《石油化工企业行业标准》11、《中华人民共和国卫生防疫法》、《压力容器安全监察规程》12、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》13、《有毒作业危害分级监察规定》、《劳动保护用品管理规定》14�、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》15、《电气安全管理规程》16、《蒸汽锅炉安全监察规程》17、《热水锅炉安全技术监察规程》18、《建设项目�工程�竣工验收办法》19、《中华人民共和国消防法》20、对外合作开采海洋石油资源条例21、对外合作开采陆上石油资源条例22、海上固定平台安全规则(试行)23、海上石油天然气生产设施检验规定北京新世纪认证有限公司24、海上移动式钻井船(平台)作业许可办法28海上移动式钻井平台和油、气、生产设施的经理及特种作业人员的资格要求29海上移动式钻井平台和油(气)生产设施电气安全管理规则30海上移动式钻井平台和油、气、生产设施一般安全管理规则31海上油、气、田生产设施作业许可办法32海洋石油铺管船作业认可办法33海洋石油物探船作业认可办法34海洋石油作业安全管理规定35海洋石油作业放射性及爆炸性物质安全管理规则36海洋石油作业井控要求37海洋石油作业硫化氢防护安全要求38海洋石油作业守护船安全管理规则39海洋石油作业者安全应急计划编制要求40石油地震勘探损害补偿规定41石油工业部对从事有毒有害作业人员健康检查的若干规定42石油工业部工业卫生档案管理规定43石油工业部有毒有害作业场所监测与统计办法、试行44石油企业工业卫生等级管理办法、试行45石油企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定46油气田非密封型放射源测井放射卫生管理办法47油气田测井用封闭型放射源使用管理办法48、中国石油化工总公司大集体单位和民工、临时工及外委工程安全生产管理的规定(试行)49、中国海洋石油总公司工业生产劳动安全卫生管理规定四、贯彻法律、法规的途径1查阅上述有关法律、法规及其他要求是否有清单。识别、索取及更新有无程序文件。2查阅、询问上述有关法律、法规及其他要求的遵守的符合性、执行情况。   六、相关主要危险源机械伤害为了输送石油原料及成品需要使用大量的泵故存在机械伤害危险有毒物质原油中含有的H2S气体、苯等均为有毒物质噪声泵在工作中产生噪声对作业人员造成职业危害高处作业集中处理站的原油贮罐多为高大建筑物在罐顶作业则为高处作业易燃易爆石油产品多为易燃气液体甲AB类火灾危险性物生产、生活用锅炉为压力容器也是易燃易爆危险源。七、危险源辨识与评价方法1.、询问、交谈2.、现场观察3.、查阅有关记录4.、获取外部信息5.、工作任务分析6.、安全检查表7.、危险与可操作性研究8事件树分析9故障树分析以上几种危险源辨识与分析方法都有各自特点、也有各自的局限性、在辨识危险源的过程中往往不能只使用一种方法而是综合运用上述各方法。八、危险源监测应由具有法定资格的监测机构进行定期监测并出具监测报告。九、控制措施1、易燃易爆1消除火灾爆炸引燃源装设能发出声、光报警信号的可燃气体报警器根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备按照防火设计规范要求设置防火设施、设备。2安全距离�采用消防规范规定的防火间距。3加强通风。4电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出。5防静电措施在静电引起爆炸和静电影响生产的场所、生产装置都必须接地、使已产生的静电电荷尽快对地泄漏、散失。2、机械伤害1设置安全防护装置用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离如操作时可能接触到的机器设备运转部分、加工材料的碎屑可能飞出的地方、机器设备上容易被触及的导电部分、、高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地方等。2设置保险装置能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏以至引起人身事故危险的装置。3设置信号装置应用信号警告工人预防危险。4设置危险牌示和识别标志使工人及时受到提醒防止事故、危害的发生。3、高处作业凡高度在坠落基准面、2m、以上的工作位置必须配备平台、通道、固定梯子和防坠落的栏杆。1、梯子和栏杆的全部构件采用机械性能不底于Q235-A·F的钢材采用型钢的规格尺寸必须保证足够的强度与设备或建筑物的连接应牢固、可靠2、固定梯子直梯或斜梯各组成部分及扶手的几何尺寸和安装尺寸应满足安全技术标准的要求。当直梯高度超过3m时应有防坠落护笼3、防护栏杆由扶手、立柱和横杆焊接组成扶手高度不底于1050、mm立柱下部应有防止物体坠落的防护挡板4、平台、通道、梯子应具有良好的防滑性能�北京新世纪认证有限公司5配备高处作业的个人防护用品。4、有毒作业1物料和工艺以无毒、低毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料。2、工艺设备、装置、生产装置密闭化、管道化、负压生产、生产过程机械化、程序化和自动控制。3通风净化4对有毒物质泄漏可能造成重大事故的设备和工作场所必须设置可靠的事故处理装置和应急防护设施如有毒物质事故安全排放装置、自动检测报警装置、连锁事故排毒装置、事故泄漏时的解毒装置。5根据危害严重程度配备专门的气体防护机构、急救室、抢救设施、事故柜、急救箱、个人防护用品、人体冲洗器、洗眼器。6其他措施、隔离、遥控操作有毒物质浓度监测仪、超限报警装置、检修时的解毒吹扫、冲洗设施、生产、贮存、处理极度危害和高度危害毒物的厂房和仓库、其天棚、墙壁、地面均应光滑便于清扫必要时加设防水、防腐等特殊保护层及专门的负压清扫装置和清洗设施。7采取防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。8根据相关标准应采取的其他防毒技术措施和管理措施。5、噪声1减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。2选用低噪声设备。3采用操作机械化和运行自动化的设备工艺实现远距离的监视操作。4采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。5个人防护采用个人防护措施和减少接触噪声时间。6、综合1机器设备的维护保养和计划检修遵守技术操作规程加油、清洗此时更应注意安全、大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。2工作地点的布置与整洁符合人机工程学要求布置合理使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序加工物品所经过的线路最短避免重复往返通道畅通�设备及与墙壁、柱子间保持一定距离随时清除废屑、堆放整齐修复损坏的地面。3个人防护用品按危害类型配备相应的个人防护用品并有相应严格的管理制度特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。十、审核要点1文件审核2第一阶段初访4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.5.1、4.5.4、4.63、第二阶段:全部要素 

 

要素、 审核内容
4.2职业安全健康方针 1文件审核查方针的具体内容是否体现了遵守法规持续改进事故预防保护员工职业安全健康的承诺是否经最高管理者批准
 查方针制定的原则、职责何时以何种方式进行评审是否作出规定2第一阶段审核了解方针是如何制定的员工及其代表是否参与了协商验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模相适宜即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果相适应3第二阶段审核了解方针是如何传达贯彻的员工是否理解公众是否获取进一步验证方针是否符合企业的性质、规模适宜性的评审结果
4.3.1、危害辩识、风险评价和风险控制的策划1文件审核查是否建立了程序是否描述了危害识别方法是否强调了三种时态过去、现在、将来三种状态正常生产运行的常规活动异常设备投入运行前的试机运行后停机、检修等非常规的活动紧急火灾、爆炸事故七个方面机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。是否规定了评价方法是否具有可操作性是否界定了风险级别如A类不可容许风险B类重大风险C类中度风险D类可容许风险E类可忽略风险是否规定了对什么样的风险采取什么控制措施如A类制定目标及管理方案B类制定并实施运行控制程序A、B、C、类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制是否规定了何种情况要更新危害信息是否形成了辨识、评价的输出信息危害辨识清单、风险评价重大风险清单2第一阶段审核在主管部门查相关记录危害辨识清单/重大风险清单验证识别过程是否符合程序规定抽取一定的危害辨识、评价资料验证其合理性。现场巡视简单验证危害辨识是否有遗漏评价是否合理3第二阶段审核通过用人单位全部场所的审核重点验证危害辨识是否有遗漏风险评价是否合理现场是否及时更新危害。
4.3.2、法律、法规及其他要求1文件审核查是否建立了程序是否明确了获取的渠道是否规定了识别适用法规的职责及要求是否规定及时更新是否规定如何传达给相关方2第一阶段审核在主管部门查法律法规要求清单验证是否完整、全面适用性判断是否准确现场巡视验证适用性法规是否充分查用人单位守法的证明文件要看原件近两年来有无安全事故国家监查有无违章行为安全卫生监测报告、3第二阶段审核通过对用人单位全部现场的审核进一步验证法律法规的适用性、充分性进一步验证法律法规的传达、落实情况查法律、法规要求的更新及传达
4.3.3、目标1文件审核是否制定了目标的职责、基本原则、方法及评审的时间、形式、方法是否制定了文件化的目标且符合方针、法律法规、风险、相关方要求、持续改进重点职业安全健康防护措施2第一阶段审核建立目标是否按规定进行相关职能和层次是否分解现场巡视并结合方针及危害辨识情况验证目标的合理性3第二阶段审核查目标完成情况监测记录风险控制绩效/安全健康绩效查目标的评审结果持续改进的要求
4.3.4、职业安全健康管理方案1文件审核是否规定了制定管理方案的职责、基本原则、方法及评审时间、形式、方法、修订的要求2第一阶段审核查管理方案验证方案是否合理是否针对方针、目标是否有可操作性可检查是否规定了职责、方法、资源和完成时间3第二阶段审核查方案的完成情况实施进度和效果通过现场观察和监测记录予以确认查方案的评审和修订情况注4.3.3与4.3.4两个条款可以一起审核。
4.4.1、机构和职责1文件审核是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终责任者及其领导职责是否明确了管理者代表及其职责和权限是否明确了从事管理、执行和验证的工作人员的职责和权限2第一阶段审核了解部门及职责设定的是否合理3第二阶段审核职责的传达是否到位履行职责的资源保障人力、专项技能、财力、时间、通过对用人单位的全面审核进一步验证职责的合理性
4.4.2、培训、意识和能力1文件审核是否建立了程序文件是否明确了如何识别培训的需求制定培训计划培训效果如何检验特别是关键岗位的人员培训资格鉴定含国家规定的特殊工种2第一阶段不审3第二阶段审核查培训需求识别是否合理培训计划制定是否合理查培训计划实施的相关记录验证完成情况查法规明示的人员资格证书现场询问、观察其活动验证培训效果培训计划的评审、修订
4.4.3、协商与交流1文件审核是否建立了程序文件明确各类信息接收、传递的方式、途径各种信息形成记录、处理、反馈的要求2第一阶段不审、。3第二阶段审核结合、4.3.1、4.2、4.3.4等条款的审核了解员工参与情况抽查信息接收、处理记录、验证是否准确的传达、处置、反馈、并形成闭环了解员工的抱怨情况
4.4.4、文件化1文件审核是否规定了文件结构、要素之间相互作用的描述全面审核其对于标准的符合性2第一阶段审核、通过现场审核、验证文件的充分性、适宜性、有效性3第二阶段审核、通过现场审核、验证文件的充分性、适宜性、有效性
4.4.5、文件和资料控制1文件审核是否建立了程序文件并规定了文件的审批、发行、修订、作废、回收的控制要求是否界定了何时进行评审是否界定了作废文件的标识2第一阶段不审3第二阶段审核查关键岗位是否持有有效文件查文件评审的情况查作废文件处置
4.4.6、运行控制1文件审核查建立的运行控制程序若干是否充分是否考虑了下述情况没有程序可能偏离方针、目标均要建立控制程序、已辨识重大危险及不可接受风险均要建立控制程序消除或降低风险的需求均要建立控制程序建立的控制程序是否明确了运行标准及控制要求2第一阶段不审3第二阶段审核查运行控制程序有无遗漏结合、4.3.1的现场审核、查程序的执行情况现场观察程序进行的效果查向供方、承包方将有关程序通报情况在主控部门查
4.4.7、应急预案与响应1文件审核是否建立了程序程序中是否界定了潜在的事件或紧急情况是否分别做出了预防对策及一旦发生的补救手段是否规定了对发生事件进行总结、分析、评价对策的实际效果是否明确了针对哪类危害、风险以何种方式进行试验及试验的时间2第一阶段不审3第二阶段审核通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案查应急程序的执行情况是否经过验证如火灾应急预案是否规定了报警、负责人指挥灭火、、人员疏散……等演习结果现场查应急设施是否齐全数量是否充分是否有效
4.5.1、绩效测量和监测1文件审核是否建立了程序文件是否明确了定性和定量测量的内容主动测量和被动测量的内容如运行程序实施的例行检查目标、管理方案的实现情况检查法律法规符合性检查事故、事件、不符合的检查与调查等内容如何实施检查方法程序文件是否对监测设备提出了控制要求2第一阶段审核查法律法规符合性监测评价是否按程序要求实施从监测报告简单判断是否守法3第二阶段审核查运行程序实施日常监控记录安全检查记录查目标、管理方案实现情况检查记录查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录查法律法规符合性评审记录查监测设备台帐及校准记录查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告
4.5.2合规性评价 
4.5.3、事故、事件、不符合、纠正和预防措施1文件审核是否建立了程序是否规定了对事故、事件调查分析的原则采取纠正/预防措施的职责、权限程序是否规定了对相关方投诉应采取纠正措施2第一阶段不审3第二阶段审核通过查测量和监测反映出的不符合含事故、事件、追踪纠正措施的实施情况并现场验证其实施效果了解针对改善员工的职业安全健康绩效采取的预防措施及效果查针对纠正/预防措施引起的文件更改情况若有事故发生查事故调查报告处理报告
4.5.4、记录和记录管理1文件审核查是否建立了程序规定了哪些记录及标识、保存等控制要求2第一阶段不审3第二阶段审核抽查记录清单验证其标识、保存期限等是否明确抽查一部分记录验证填写完整性可追溯性
  
4.5.5、审核1文件审核是否建立了程序是否明确了审核计划的制定、人员要求、实施审核等控制要求2第一阶段审核查内审的有效性、计划是否覆盖体系、不符合采取的纠正措施、3第二阶段审核在各部门核实内审的情况验证纠正措施实施效果
4.6、管理评审1文件审核是否规定了由最高管理者主持由哪些人参加的评审时间间隔、方式是否明确对体系的适宜性、充分性、有效性进行评审2第一阶段审核了解管理评审的资料是否充分决议内容3第二阶段审核查管理评审决议传达、执行情况持续改进。
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